十大澳门网投平台信誉排行榜2017年度部门预算公开内容
第一部分 部门概况
一、十大澳门网投平台信誉排行榜
十大澳门网投平台信誉排行榜是一所省属全日制普通高职院校,学校现有在职教职工436人,离退休人员96人。在专任教师379人中,其中具有正高职称教师25人,副高职称165人,高级职称教师占专任教师总数的50%,具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的29%。设立7个二级学院及教学系部,开设22个专科专业和41个专业方向,全日制在校生8000余人。学校现有校舍面积20.9万平方米,固定资产总值52837万元,教学科研仪器设备总值10981余万元,图书馆藏书63万余册,是江苏省级园林式单位、省节水型单位、省市文明单位,2016年以优秀等级通过省级示范高职院校验收,学校发展又上了一个新台阶。学校一直致力于培养社会需要的应用型、高技能人才,围绕地方经济建设开展科学研究和社会服务,在区域经济发展中发挥了重要作用。
二、2017年度学校的主要工作任务及目标。
1、进一步加强学校财务管理机制建设
在预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面,进一步贯彻落实国家的法律法规及上级的有关文件精神,以科学发展观统领学院财务工作全局,充分认识财务工作在学校教育改革、发展和稳定中的重要地位和作用,为学校教育事业的持续健康发展提供有力财务保障。
2、加大增收节支力度,努力提高资金使用效益
根据学校收入的主要来源渠道,增加学校收入,措施:一要进一步争取上级主管部门的支持,增加财政专项拨款;二要适度扩大招生规模,主要是增加学校招生人数及成教收入,从而增加教育事业收入;三要进一步加大科研课题申报力度,努力提升科研事业收入总量;四要大力压减行政消耗性支出,2017年财务处要加大宣传力度,把控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。提高资金使用效益方面的措施:一要进一步加大内涵建设的投入,要保障高层次人才引进、队伍建设、优质校创建等专项的顺利实施。二要专项资金进一步细化,专款专用,便于审计。三要加大预算执行完成率的考核力度,特别是对国库中的专项执行情况进行考核,对影响学校收支预决算的部门在年度考核中要给予扣分。
3、积极思考和探索实施绩效工资后对财务管理的新要求
2017年是十大澳门网投平台信誉排行榜实施全员绩效工资的第一年,财务处要根据学校的发展和绩效工资实施要求,加强内部财务制度的建设,做好会计基础工作,协助相关部门完善科研经费、教学专项经费、二级学院(中心)创收经费中涉及到人员经费发放的财务制度,保障绩效工资顺利实施。
4、切实加强零星有偿服务管理
着力解决二级学院(中心)及部门在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定,严格按照“收支两条线”的管理原则,组织有偿服务收支活动。二是严格学校收费票据的使用管理,加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督,从源头上杜绝坐收坐支、收入不入帐、私设“小金库”等现象。
第二部分:十大澳门网投平台信誉排行榜 2017年度部门预算表
一、收支预算总表
收支预算总表
部门: | 168073 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 10,760.68 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 12,440.93 |
1.一般公共预算 | 10,760.68 | 二、外交支出 |
| 二、项目支出 | 3,319.75 |
2.政府性基金预算 |
| 三、国防支出 |
| 三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 | 4,518.00 | 四、公共安全支出 |
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三、其他资金 | 482.00 | 五、教育支出 | 14,962.65 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 | 798.03 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、其他支出 |
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当年收入小计 | 15,760.68 | 当年支出小计 | 15,760.68 | ||
上年结转资金 |
| 结转下年资金 |
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收入合计 | 15,760.68 | 支出合计 | 15,760.68 |
二、支出预算总表
支出预算总表 | ||||
部门: | 168073 |
| 单位:万元 | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
15,760.68 | 12,440.93 | 3,319.75 |
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三、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||
部门: | 168073 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 10,760.68 | 一、基本支出 | 9,590.97 |
二、政府性基金预算 |
| 二、项目支出 | 1,169.71 |
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| 三、单位预留机动经费 |
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收入合计 | 10,760.68 | 支出合计 | 10,760.68 |
四、财政拨款支出预算表
财政拨款支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 合计 | 10,760.68 |
205 | 教育支出 | 10,722.66 |
20503 | 职业教育 | 10,722.66 |
2050305 | 高等职业教育 | 10,722.66 |
221 | 住房保障支出 | 38.02 |
22102 | 住房改革支出 | 38.02 |
2210202 | 提租补贴 | 38.02 |
五、财政拨款基本支出预算表
财政拨款基本支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 9,590.97 |
301 | 工资福利支出 | 5,161.02 |
30101 | 基本工资 | 1,365.43 |
30102 | 津贴补贴 | 131.60 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 348.75 |
30107 | 绩效工资 | 3,315.24 |
302 | 商品和服务支出 | 3,782.73 |
30211 | 差旅费 | 64.20 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
30218 | 专用材料费 | 190.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,228.53 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 647.22 |
30301 | 离休费 | 15.97 |
30302 | 退休费 | 456.36 |
30307 | 医疗费 | 135.77 |
30309 | 奖励金 | 1.10 |
30312 | 提租补贴 | 38.02 |
六、政府性基金支出预算表
财政拨款政府性基金支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 合计 |
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七、一般公共预算支出预算表
一般公共预算支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 合计 | 10,760.68 |
205 | 教育支出 | 10,722.66 |
20503 | 职业教育 | 10,722.66 |
2050305 | 高等职业教育 | 10,722.66 |
221 | 住房保障支出 | 38.02 |
22102 | 住房改革支出 | 38.02 |
2210202 | 提租补贴 | 38.02 |
八、一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 9,590.97 |
301 | 工资福利支出 | 5,161.02 |
30101 | 基本工资 | 1,365.43 |
30102 | 津贴补贴 | 131.60 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 348.75 |
30107 | 绩效工资 | 3,315.24 |
302 | 商品和服务支出 | 3,782.73 |
30211 | 差旅费 | 64.20 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
30218 | 专用材料费 | 190.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,228.53 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 647.22 |
30301 | 离休费 | 15.97 |
30302 | 退休费 | 456.36 |
30307 | 医疗费 | 135.77 |
30309 | 奖励金 | 1.10 |
30312 | 提租补贴 | 38.02 |
九、一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 9,590.97 |
301 | 工资福利支出 | 5,161.02 |
30101 | 基本工资 | 1,365.43 |
30102 | 津贴补贴 | 131.60 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 348.75 |
30107 | 绩效工资 | 3,315.24 |
302 | 商品和服务支出 | 3,782.73 |
30211 | 差旅费 | 64.20 |
30213 | 维修(护)费 | 300.00 |
30218 | 专用材料费 | 190.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,228.53 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 647.22 |
30301 | 离休费 | 15.97 |
30302 | 退休费 | 456.36 |
30307 | 医疗费 | 135.77 |
30309 | 奖励金 | 1.10 |
30312 | 提租补贴 | 38.02 |
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
部门: | 168073 | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 4,160.99 |
302 | 商品和服务支出 | 4,160.99 |
30209 | 物业管理费 | 150.00 |
30211 | 差旅费 | 64.20 |
30213 | 维修(护)费 | 498.26 |
30218 | 专用材料费 | 190.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,258.53 |
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||||
部门: | 168073 |
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| 单位:万元 | |||
合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
0 |
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十二、政府采购支出预算表
2017年政府采购预算表 | |||||
部门: | 168073 |
| 单位:万元 | ||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 |
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第三部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。